Autoliquidation de la TVA à l'importation : comment déclarer ?

Depuis le 1er janvier 2022, l'autoliquidation de la TVA à l'importation est obligatoire et automatique pour tout redevable identifié à la TVA en France : aucune autorisation préalable n'est requise et la TVA n'est plus payée à la douane, mais collectée et déduite sur la déclaration 3310-CA3 auprès de la DGFiP. La ligne A4 est pré-remplie le 14 du mois suivant à partir des déclarations en douane ayant obtenu le bon à enlever (BAE) au cours du mois de référence, et la déclaration doit être validée au plus tard le 24. Pour que le pré-remplissage fonctionne, le numéro de TVA intracommunautaire français doit figurer sur chaque déclaration en douane (code document 1008 en Delta G/X, référence fiscale FR7 en Delta H7).

Source: DGDDI - douane.gouv.fr · DGFiP - impots.gouv.fr. Dernière mise à jour des données: .

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Questions fréquentes

Faut-il une autorisation pour autoliquider la TVA à l'importation en France ?

Non. Depuis le 1er janvier 2022, l'autoliquidation est obligatoire et automatique pour tout redevable identifié à la TVA en France. L'autorisation préalable qui existait auparavant a été supprimée : il n'y a plus de demande à déposer.

Sur quelles lignes de la CA3 déclarer la TVA à l'importation ?

Les importations taxées hors produits pétroliers vont en ligne A4, les sorties de régime fiscal suspensif taxées en ligne A5. Les opérations non taxées se déclarent en lignes E4, E5 et E6, les achats en franchise en ligne F6. Le bloc B ventile les bases et la TVA par taux (20 %, 10 %, 8,5 %, 5,5 %, 2,1 %, 1,05 %). Seules les données de la ligne A4 alimentent le pré-remplissage.

Quelle est la date limite de dépôt de la CA3 pour un importateur ?

Le 24 du mois. La déclaration est pré-remplie le 14 du mois M+1 à partir des données douanières du mois M : il ne faut pas commencer la déclaration avant le 14, sous peine de perdre le pré-remplissage, et il reste dix jours pour vérifier, compléter et valider.

Que se passe-t-il si le montant pré-rempli est faux ?

Vous pouvez le corriger : il appartient au redevable de valider le montant porté sur la déclaration. Si l'anomalie est détectée après le 24, deux voies existent — déposer une CA3 rectificative sur la période concernée, ou utiliser les cases de régularisation d'une déclaration ultérieure. Toute régularisation suppose au préalable une rectification, voire une invalidation, de la déclaration en douane.

Quelle sanction en cas d'oubli de la TVA à l'importation sur la CA3 ?

L'article 1788 A, 4 du CGI prévoit une amende égale à 5 % de la somme déductible en cas de défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration, lorsque le redevable est autorisé à la déduire. Les mesures de tolérance instaurées lors de l'entrée en vigueur de la réforme ne s'appliquent plus depuis le 1er janvier 2023.

Une entreprise au régime simplifié (RSI) ou en franchise en base peut-elle importer ?

Le RSI est incompatible avec l'importation : l'entreprise doit basculer au réel normal et déposer une CA3. Une entreprise en franchise en base doit demander à son service des impôts des entreprises un numéro de TVA intracommunautaire français avant toute importation, puis déclarer la TVA sur la 3310-CA3 au titre du mois d'exigibilité.

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